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閱讀:72 | 評論: 0 ?什么是專項審計報告

專項審計報告是指對某一項內容或資金進行獨立的審計,比如資產清查、工資審計、高新認證專項審計、雙軟認證專項審計、收入專項審計、企業內部審計、經濟責任審計、離任審計、...

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2019-04-03 | 作者: liu | 標簽: ,

閱讀:155 | 評論: 0 ?影視行業稅收自查內審電話010-52262570

最新關注:影視行業自查自糾 2018年10月3日,知名影星因偷稅漏稅共繳納數億稅款。 國稅局下發153號文件,命令各大影視企業及明星工作室展開稅務自查自糾工作。 2018年10月2日國稅局...

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2018-12-18 | 作者: liu | 標簽: ,

閱讀:129 | 評論: 0 ?國有及國有控股企業領導干部經濟責任審計你需

國有及國有控股企業領導干部經濟責任審計你需要知道的三點 誰要審,就是內部經濟責任審計的授權主體,這個問題往往影響到內部經濟責任審計的作用發揮。國有企業內部經濟責任審...

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2018-12-08 | 作者: liu | 標簽: ,

閱讀:121 | 評論: 0 ?內部經濟責任審計中,怎樣對負債情況進行審計

負債是指單位所承擔的能以貨幣計量,需要以資產或者勞務償還的債務。從理論上講,債務是在資產所有權不發生變更的情況下,其使用權、占有權在相關經濟主體間的一種有條件(如...

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2018-12-07 | 作者: liu | 標簽: ,

閱讀:140 | 評論: 0 ?應收賬款舞弊與風險審計

應收賬款舞弊與風險審計建議 應收賬款舞弊直接影響報表使用人對企業償債能力及周轉能力的判斷,審計人員需了解應收賬款舞弊的動機及方式,采用完善內部機制,突出監督重點、應...

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2018-12-07 | 作者: liu | 標簽: ,

閱讀:195 | 評論: 0 ?成本的內部審計工作

在激烈的市場競爭環境下,成本是企業的生存保障和發展基礎,成本控制是否高效,關系到企業能否抵抗來自內外部的壓力。在內部審計逐漸延伸至企業管理領域的趨勢下,內部審計人...

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2018-12-07 | 作者: liu | 標簽: ,

閱讀:54 | 評論: 0 ?內部審計師要培養職業懷疑態度

內部審計師能夠成功地完成審計工作的關鍵在于業務開展過程中所顯示出的客觀性。然而,客觀性可能也是最難以形成和保持的能力,特別是由于大多數內部審計師都是被審計單位的員...

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2018-12-07 | 作者: liu | 標簽: ,

閱讀:96 | 評論: 0 ?內部審計-資產審計重點之一存貨

存貨舞弊操作與審計方法 存貨是指企業或商家在日?;疃諧鐘幸員賦鍪鄣腦匣蠆?、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料、物料、銷售存倉等。存貨...

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2018-12-07 | 作者: liu | 標簽: ,

閱讀:52 | 評論: 0 ?環境影響評價項目專項審計案例

環境影響評價項目專項審計案例分析 案例背景 G大學是一所省屬重點高校,環境科學與工程學院是該大學下屬的二級學院,包括環境工程、環境科學、生物工程等專業;下設環境科學教...

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2018-12-07 | 作者: liu | 標簽: ,

閱讀:91 | 評論: 0 ?企業內部審計制度標準

內部審計制度(以某公司為范例): 第一章 總 則 第一條 為了加強本公司的內部審計工作,根據國家有關審計的法律法規和股份公司規范化的要求,結合本公司實際,特制定本制度。 第...

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2018-12-07 | 作者: liu | 標簽: ,